欧赔的分散与优化
您的位置:首页 >政务公开>财政信息>部门预决算>2019年>详?#25913;?#23481;

2019年

执法局2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:30:18 浏览?#38382;?span data-power-hits-action="/contentmanage/ajax/getandupdate" data-power-hits-count="244" data-power-hits-id="56396" data-power-hits-mold="article" data-power-hits-open="true">【字体:

执法局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况 

 1、职能职责。

沅陵县城市管理行政执法局主要职责有:①贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规。②负责全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查。③负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施,制定全县城市管理标准和环境卫生标准。④负责行使县城规划区内及重点建制成区临时?#21152;?#21644;挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城?#20449;?#27700;设施、户外广告设置、出租汽车“三证”的行政许可

2、机?#32929;?#32622;

城市管理行政执法局成立于2009年4月,设6个股室1个直属执法大队.人?#21271;?#21046;100人,实有人员162人,其中在编人员94人、临时人员68人。

二、 部门预算单位构成 

我局的预算主要分三部分,公共财政拨款738.33万元,纳入专户管理的非税收入拨款80万元,其他资金30万元。

 三、部门收支总体情况 

  2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,事业单位经营服务等收入;支出包括保障委机关及委属单位基本运行?#26408;?#36153;以及由我委归口管理使用的专项经费。 

  1. 收入预算,2019年年初预算数868.53万元,其中,经费拨款738.33万元,纳入一般公共预算管理的非税收入80万元,纳入专户管理的非税收入30万元。收入较去年增加70万元,主要原因:一是由于控违工作划归我局管理,按县委常委会议纪要用增加100万元工作经费,2018年?#23548;?#22686;加50万元,太常中队成立县主要领导经安排工作经费20万元共70万元。

    (二)支出预算,2019年年初预算数868.53万元,其中,一般公共服务支出628.33万元,支出较去年增加70万元,主要是由于工作职能增加相应的支出也增加。

      四、一般公共预算拨款支出预算 

      2019年一般公共预算拨款收入738.53万元,具体安排情况如下: 

      (一)基?#23616;?#20986;:2019年基?#23616;?#20986;年初预算数为628.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生?#27597;?#39033;支出,包括用于基本工?#30465;?#27941;贴?#22266;?#31561;人?#26412;?#36153;以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置?#28909;?#24120;公用经费。 

      (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为70万元,

    1、控违工作经费:50万元,县常委会安排100万元,?#23548;实?#20301;50万元,主要用于城区城区违章违法建筑的管理和拆除。 

    2、太常中队工作经费:20万元,县主要领导要求成立太常中队并安排工作经费20万元,主要用于太常新区的规划管理和两违建筑的监控。

      五、其他重要事项的情况说明 

      1、机关运行经费 

      2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款738.53万元,比2018年预算略有增加,主要?#24378;?#36829;工作由原控违办公室移交到我局。 

      2、“三公?#26412;?#36153;预算 

    2019年“三公?#26412;?#36153;预算数106万元,其中公务接待费40万元,公务用车购置及运行费66万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元, 2019年“三公?#26412;?#36153;预算较2018年基?#22659;制健?/p>

     3、政府采购情况 

      2019年省发改委部门各单位采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。 

        4、国有资产?#21152;?#20351;用情况说明?#33322;?#33267;2018年12月31日,?#19994;?#20301;11车辆,均为执法用车。?#19994;?#20301;没有单位价值50万元以上的通用设?#36127;?#21333;位价值100万元以上的专用设备。

      5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1410.74万元,其中,基?#23616;?#20986;1340.74万元,项目支出70万元。 

      6、公开表格31张。 

    按公开要求,本次应公开31张表,其中?#19994;?#20301;预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白.

      六、名词解释 

      1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他?#24310;謾?nbsp;

      2、“三公?#26412;?#36153;:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反?#36710;?#20301;按规定开支?#27597;?#31867;公务接待支出;公务用车购置及运行费反?#36710;?#20301;公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反?#36710;?#20301;公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                         

  2. 2部门预算公开表格xlsx

 

终审:预算股
【打印正文】

相关信息

    欧赔的分散与优化 阿拉德之怒官网怎么没了 澳门永利app下载 黑龙江时时走图 青海福彩下载 浙江快乐彩票12选5开奖结果 陕西快乐十分电视直播 北京36选7开奖结果 四川时时平台哪个好 湖北快三福彩下载官网 内蒙古十一选五乐彩网